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【概要描述】:高频问题 历史采购订单,固定资产采购,已经开具全额采购发票,现在由于供应商要减少金额,开了红字采购发票冲减,不退货,系统该如何处理。 固定资产业务,已经部分付款,剩余尾款未结。可以直接做红字应付单,红字应付单审核后与原固定资产发票,做红票对冲,冲抵蓝票的应付账款余额;固定资产中再做资产原值减少。后续付尾款时,根据原蓝票余额付款申请即可。用友软件(福州、厦门、漳州、泉州、三明、莆田、南平、龙岩、宁德)客服中心

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