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用友u8总账模块的反结账、反记账、反审核详解操作Ctrl+Shift+F6组合键处理方案


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【概要描述】:在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可; (二)反记账 1、依次点击【总账】—【期末】—【对账】;  2、在弹出的窗口中,直接按Ctrl+H组合键,弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”,再点击【确定】按钮,如图所示: 3、退出上面的窗口后,再依次点击【总账】—【凭证】—【恢复记账前状态】,如图所示: 4、在弹出的“恢复记账前状态”窗口,根据需要选择 “××××年××月初状态”。 5、选择完成后,用鼠标点击【确认】按钮,输入帐套主管口令,系统开始进行恢复工作。 (三)反审核 反审核,也叫取消审核,是以审核人的身份进入系统,可以对单个凭证进行反审核的操作,也可以对该审核人审核的一个月所有凭证进行成批取消审核的操作。具体操作如下:

关键词: 系统管理,财务管理,用友管理,用友U8 cloud,财务,销售,用友U8c供应链管理软件,采购管理,U8c销售管理软件

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